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根據您業務的規模與複雜度,我們為一般稽核編列 200 至 600 小時的預算。通常由一位稽核人員主導稽核,且稽核人員有時會同時進行多項稽核,因此一次稽核可能需要兩個月至六個月才能完成。
內部稽核是一項獨立、客觀的確認與諮詢活動,旨在增加價值並改善組織的運作。它透過對業務活動評估導入系統化、有紀律的方法,協助組織達成其目標。
我們的稽核人員被授權可完整、自由且不受限制地存取資訊,包括記錄、電腦檔案、財產及您公司的人員,並可自由審查及評估您業務任何層面的所有政策、程序與實務。
我們執行各種確認、諮詢/顧問及支援服務,包括內部與外部稽核、會計、顧問服務、風險確認、企業報告及其他多項服務。每一項服務都旨在促進您公司的財務成功。
以下是用戶最常提出的問題與詳細解答。
如果您想訂購我們的任一稽核服務,只需聯絡內部稽核服務辦公室即可。我們的經理將樂於與您討論此請求,以確定雙方都方便的時間。請使用我們網站上的聯絡資料,或留下預約請求。
稽核主要處理課責性問題,有時也處理效率問題。稽核人員試圖回答的關鍵問題包括:是否維持了適當的記錄、資金是否被適當運用、以及金額是否正確記錄。稽核專案約占員工工時百分之二十五。
對於每次稽核,您的組織內通常會有一位人員在稽核期間擔任我們的主要聯絡窗口。該主要聯絡窗口將負責與我們會面,以協助決定稽核範圍。會議時間長短可能因主題而異。
在實地工作結束前,稽核人員將召開會議,或透過其他溝通形式,向負責該領域的部門管理層提出初步發現。初步發現的書面摘要可能會提供給受查對象或客戶。
稽核是透過風險評估流程選定的。有數個因素會影響被選定進行稽核的活動、部門、功能或單位。例如,我們會評估任何特定活動、部門、功能或單位對您業務所代表的風險或損失暴露程度。
我們稽核的整體目標是為受審查的部門、單位或功能提供其控制環境,以及對高階管理層與公司所訂定之相關政策、程序、法律、法規及指令遵循情況的評估。
稽核人員在執行稽核時,並非專門尋找舞弊的存在。我們更關注於確保存在足夠的內部控制系統,以降低舞弊風險。在內部控制薄弱的情況下,我們的測試旨在判斷是否存在舞弊的跡象。